老师,建筑公司2026年开票有很大变动吗?有没有具体 问
只是甲供材今年不能再简易计税了 答
注册资本实缴需要缴纳什么税费?具体怎么操作流程 问
你好实收资本缴纳印花税 每年1月申报一次 答
老师 这个B 怎么理解 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
电子税务局固定在产发票关联的做法流程? 问
发票勾选抵扣 新增固定资产台账 进入长期资产发票关联,选发票绑定资产 校验提交 答
我们公司是食品生产企业,每个月开票200多万,2020成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我公司开了22万的销售折让的红字信息表给供应商,账务处理要怎么做,进项税转出怎么做,13%一般纳税人
答: 针对22万销售折让的红字信息表,应冲减原销售收入和成本。进项税转出按原税率13%计算,即22万*13%,做转出处理。会计分录为:借:主营业务收入 220,000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 28,600 贷:应收账款/预收账款 220,000。
老师您好,我们公司是5月成为一般纳税人,但是4月供应商开给我们的专票,我们在6月份申报期把4月专票进行了抵扣,10月份税务局要求做进项税转出,转出后我们补缴了税款,但是12月份税务局再次要求把10月份补缴的税款做退抵,重新补缴,我想问下我10月份退抵的税款怎么做分录,还有12月我重新补缴的分录怎么写呢。
答: 您好,退抵分录 借:其他应收款 贷:应交税金-未交增值税 12月我重新补缴 借:应交税金-未交增值税 贷:银行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请教您,一般纳税人 本月, 收到一张全电票,(对方开错),后面在本月红冲了。做账方面 需要认证,进项税转出吗
答: 同学,你好 不需要做账
我是一般纳税人,餐饮业,5月收到进项发票,己认证做了进项税转出了,想问的是,这张发票对方在6月开过了红字发票,冲了一部分金额,请问,我这个月怎么做这张红字的进项税额转出?
老师,我们是一般纳税人收到的进项发票已经认证,但是对方内容开错了作废后又重新给我们开具了进项发票我们是不只需要做进项税转出即可,税控盘里面还能查到对方冲红的发票吗








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