- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-03-05 13:53
你好,是全部冲销暂估的,然后根据发票再做购进材料分录
相关问题讨论
你好,是全部冲销暂估的,然后根据发票再做购进材料分录
2022-03-05 13:53:16
您好
请问暂估的金额跟发票金额一致么
2019-07-08 08:47:22
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数
然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
是可以这样的哈 有些也是发票到了直接放进去之前的凭证后面 借:原材料 贷:应付账款 这么多分录
2024-01-03 16:22:36
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