老师,我这个原材料由于每月都是暂估入库领出,收票后在在红冲暂估。现由于发票中数量和实际暂估领用数量四舍五入问题出现负数0.43元尾差,我这个原材料0.43可以调到制造费用中结平库存吗? 还是直接把原材料尾差转至生产成本-原材料当中呀:借:生产成本-原材料-0.43 贷:原材料 -0.43

阳光
于2022-08-01 13:18 发布 456次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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区别:制造费用是只要发生就归集生产成本-基本生产成本-制造费是按照实际耗用从制造费用结转过来
2022-06-13 14:58:34
生产成本包括制造费用
2024-04-11 16:17:28
你好,是制造费用,还有借方余额吗?
2023-07-17 12:20:36
你好,可以直接计入的做生产成本,需要分摊的计入制造费用。
2021-08-08 15:53:25
你好!这个是结转制造费用的时候了
制造费用结转到生产成本里面去的时候就做你上面的这个
2024-05-20 11:28:52
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