老师,您好请问公司预付款买的材料,已经收到材料,但是没有收到发票,已经3年了,该怎么做账务处理?

聂向普
于2022-03-04 17:03 发布 1088次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-04 17:05
你好!你们应该在汇算清缴调增就可以了
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你好!你们应该在汇算清缴调增就可以了
2022-03-04 17:05:08
您好,暂估材料,发票来了再冲回,然后按发票做分录,年度汇缴前来发票都是可以的
2024-04-02 23:56:31
暂估入库规范操作
发票未到,已经收到货
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
取得发票后冲对应进货数量暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
2025-11-26 16:40:15
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023-03-29 10:10:54
先挂预付账款就可以了
借预付账款贷银行存款
2020-08-26 10:00:44
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