送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-04 17:05

你好!你们应该在汇算清缴调增就可以了

聂向普 追问

2022-03-04 17:26

老师,汇算清缴调整了,那账上还挂账应付账款-暂估款,怎么办呢?账目需要做处理吗

宋生老师 解答

2022-03-04 17:28

你好!这个不需要。因为你实际有收到货

聂向普 追问

2022-03-04 17:33

老师,那账务一直需要挂账吗?

宋生老师 解答

2022-03-04 17:35

你好!你不是已经付过钱了吗?付钱的时候冲减应付

上传图片  
相关问题讨论
你好!你们应该在汇算清缴调增就可以了
2022-03-04 17:05:08
您好,暂估材料,发票来了再冲回,然后按发票做分录,年度汇缴前来发票都是可以的
2024-04-02 23:56:31
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
2025-11-26 16:40:15
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-03-29 10:10:54
先挂预付账款就可以了 借预付账款贷银行存款
2020-08-26 10:00:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...