老师您好,我看我公司之前的会计做账,收到原材料且付款了,没有收到发票,是借:原材料,贷:银行存款。次月收到发票,又记了借:原材料,贷:预付账款。这是不是记错了呀?但是我看电子明细账上没有第二笔的借:原材料。这正确的应该怎么处理呀?

可靠的篮球
于2022-02-17 20:25 发布 451次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,学员,是的重复了
直接冲回去这笔分录借:原材料,贷:预付账款
2022-02-17 20:26:30
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
你好 对 这样处理是正确的 尾款也用预付或者银行
2022-03-12 11:05:33
您好
借:预付账款
贷:银行存款
请问是预付款项吗?
2022-06-01 22:31:21
你好 二种处理都是正确的
2022-07-19 17:00:23
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