送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-04 16:21

好,那你看一下它有借方余额嘛,是不是你们单位有留底。

郭老师 解答

2022-03-04 16:21

你的销项和进项都结转到这个科目吗?

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:24

没有留底的

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:24

就是结转完之后就有余额了

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:24

销项进项都结转了

郭老师 解答

2022-03-04 16:24

你好,借方余额还是贷方余额的?

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:28

借方有余额

郭老师 解答

2022-03-04 16:27

核对下当月的销项和进项和拟申报的是不是一样的。

郭老师 解答

2022-03-04 16:28

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税这个做吗?

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:30

申报的的对的上的,后面说的这个分录我觉得是用这个。但是就是奇怪怎么就突然有余额了。

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:31

目前的余额不是因为刚刚说的这个分录做的,我没有做这个分录还

郭老师 解答

2022-03-04 16:31

好你的分录截图看一下的。

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:35

一会再发几个消息估计又满10次对话了你有扣扣麽可以麽

郭老师 解答

2022-03-04 16:36

不好意思,学堂不允许我们私下跟你们交流,只能通过他的平台。

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:40

噢噢好的知道了

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-04 16:40

是要截图结转那个分录?

郭老师 解答

2022-03-04 16:44

对的是的有关增值税的你截图看一下。

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,是结转本月应交增值税
2018-07-06 10:12:25
你好,你的具体问题是?
2017-02-07 15:26:43
实务中两种处理方式,一是就如同您上面所述,每个月都结转增值税的。二是,当月只做 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 等年末再做整体结转至应交税费--应交增值税(转出未交增值税)的分录。
2019-03-29 14:29:08
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