送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-04 14:37

不说这个,一个税应该结合你发放工资,然后做这个应交税费科目。

李霞老师 解答

2022-03-04 14:37

嗯,你你会做那个计提工资发放工资的凭证吗?

sunny 追问

2022-03-04 15:37

但是这个月我们没发工资 只在个税系统申报了

李霞老师 解答

2022-03-04 15:38

嗯,你可以先申报了,不先发放,然后在凭证上做计提工资的凭证。

sunny 追问

2022-03-04 15:57

怎么做分录呢?

李霞老师 解答

2022-03-04 15:58

借管理费用费用,职工工资,贷应付职工薪酬,职工工资。

sunny 追问

2022-03-04 16:07

问题是本月工资表还没有给到财务这边  只有我扣税回单 那怎么做账啊

李霞老师 解答

2022-03-04 16:10

那你应该要工资表,没有工资表儿,你这个品种不好做。

李霞老师 解答

2022-03-04 16:11

没有工资表,你这个凭证不好做的。

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相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好; 你具体是要问什么内容;这样好具体判断   
2022-05-05 17:02:50
你好,选择。 A.借:银行存款 贷:应交税费—应交消费税
2020-02-05 09:50:57
是第二个分录,第一个是预交税款的分录
2017-03-31 14:34:25
1、借:管理费用,5120,贷:应付职工薪酬 5120,发放的时候,借:应付职工薪酬 5120,贷:银行存款 5120 交纳个税的时候,借:应交税费—应交个人所得税 3.6,贷:银行存款 3.6 2、借:管理费用,5120,贷:应付职工薪酬 5120, 借:应付职工薪酬 5120,贷:银行存款 5112.80,,应交税费—应交个人所得税 ,7.2
2022-08-08 15:13:15
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