老师我想咨询下比如之前未取得固定资产的发票,那时候做的暂估并且确认固定资产了,比如后来发现暂估多了,请问冲回分录是重冲在建工程还是冲固定资产呢负数,怎么做账

10447921@2019
于2022-03-04 12:04 发布 1029次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-04 12:06
你好,红冲的固定资产
折旧也得需要红冲
借应付账款贷固定资产。
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你好,红冲的固定资产
折旧也得需要红冲
借应付账款贷固定资产。
2022-03-04 12:06:20
你好
借,固定资产
贷,再见工程
2022-02-17 21:19:16
借:固定资产
贷:在建工程
2022-03-09 15:14:45
你好,在建工程转固定资产
借:固定资产
贷:在建工程
2022-01-11 22:04:13
同学,你好
在建工程数据录入期初
2022-04-15 06:30:41
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