送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-20 14:30

您好!计入其他应收款。

上传图片  
相关问题讨论
您好!计入其他应收款。
2017-03-20 14:30:02
如果扣除不发放给职工借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数。
2022-01-15 18:31:04
你是发现金吗,发放的时候,取现,借:现金 贷:银行存款, 发工资,借:应付职工薪酬 贷:现金
2018-08-28 16:44:45
您好 计提应发工资的时候是实发加个人社保 实发的时候 就是计提的应发工资-个人社保
2022-03-04 20:22:20
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 发放 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...