老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

您好老师,我想问一下,我现在从一月份重新做一个账套,他的初期余额应该记录2021年12月月底银行余额,库存商品,实收资本,应收账款,固定资产,累计折旧,还需要填写哪个科目
答: 你好,所有的往来科目都清理吗?应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款。 库存现金、应付职工薪酬、应交税费。
请问企业中途建账,应收账款,应付账款,库存商品,固定资产怎样做分录?
答: 你好; 你只有这些数据吗; 你应交税费; 实收资本 ;这些都没有数据的话; 你先录入累计发生金额和期末数据; 看是否试算平衡
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
中途建内账,期初银行存款、应收、其他应付、库存商品、固定资产、实收资本都录进去了,资产负债表不平,怎么调?
答: 同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡

