- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好 没有回复的你可以崔问一下 有时可能是答疑老师去卫生间或者吃饭去了吧
2019-01-02 16:17:48

你好
1
借,预付账款3000
贷,库存现金3000
2
借,待处理财产损溢100
贷,库存现金100
3
借,管理费用100
贷,待处理财产损溢100
4
借,其他应收款1000
贷,其他业务收入1000
4
借,应付票据60000
贷,短期借款60000
2020-07-08 10:00:57

您好,因为所有的费用,不管什么时候支付,都是要当月计提的,遵循权责发生制原则
2022-03-31 23:03:07

计提是在期末其他业务处理完了才根据已有数据计算。转销不是经常的业务
2022-03-06 15:50:14

您好,这个类似于担保金计提
2022-03-02 22:12:40
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