现在要补缴2025年三季度四季度企业所得税,在更正 问
同学,你好 在更正里怎么不行? 是不让你更正吗? 答
老师,你好,请问一下,机械台班费发票开什么大类 问
您好,现代服务 → 服务费中就可以 答
老师,全量发票导出的进项税额有的勾选抵扣了有的 问
一、做账(分两种情况) 1)已勾选抵扣的进项票 借:原材料 / 费用 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 / 银行存款 2)未勾选抵扣的进项票 借:原材料 / 费用 借:应交税费 — 待抵扣进项税额 贷:应付账款 / 银行存款 以后勾选抵扣时: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应交税费 — 待抵扣进项税额 二、报税(增值税申报表) 已勾选抵扣:自动带入附表二 “本期认证相符且本期申报抵扣”,正常抵扣。 未勾选抵扣:申报表不填,留在勾选平台待抵扣,以后勾选再填。 答
刚刚开了一张发票,不知道怎么样 问
您好,您是想我们一起确认下这个发票对不对么,截图下看看呢 答
老师好,我想问一下全屋装修的成本怎么计算! 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师你好,我是房企业会计,去年有张普通发票的税率开错了是3%,今年冲红后开了9%,请问附表一里12行12例的服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额要怎么填写?
答: 同学你好,冲红的就不管了,问下9%的开票内容,你开的是什么,
我是房企业会计,去年有张普通发票的税率开错了是3%,今年冲红后开了9%,请问附表一里12行12例的服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额要怎么填写?建筑服务的
答: 同学你好 ,举个例子,比如是100元,如果3%,97.09的未税收入,税金为2.91,合计为100元,如果9%的是91.74未税收入,税金为8.26元,也就是8.26-2.91的差额,这个是要填 写的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
根据您本征期抄税数据,普通发票含税金额:-16723.10 元;普票票表比对规则:税控抄报增值税普通发票含税金额合计+税控抄报增值税通用机打发票含税金额合计+税务机关代开普通发票含税金额合计≤主表第3行(货物及劳务列+服务、不动产和无形资产)本期数×1.03+第6行服务、不动产和无形资产本期数×1.05+第8行货物及劳务列本期数×1.03+第9行(货物及劳务列+服务、不动产和无形资产)本期数+第14行(货物及劳务列+服务、不动产和无形资产)本期数+第18行(货物及劳务列+服务、不动产和无形资产)本期数+第19行(货物及劳务列+服务、不动产和无形资产)本期数;请检查您申报表填写的数据。*--*
答: 你好,能发个申报表的截图吗?这个不好看







粤公网安备 44030502000945号


