老师,请问进项税加计扣除怎么计算呢?比如一月我的销项税额是26602.28元,进项票认证是2097.75元,我看之前的会计应纳税额合计为20564.36元。但我以为进项加计扣除数是2412.41元。但我看申报表上是对方的数。是我对加计扣除理解的不对吗?谢谢老师。

烂漫的蜗牛
于2022-03-02 16:07 发布 740次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-02 16:09
你好,19蓝是你的销项,减去进项和加计扣除之后的。
加计扣除就等于你的进项2094.75*10%
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嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52
你好,19蓝是你的销项,减去进项和加计扣除之后的。
加计扣除就等于你的进项2094.75*10%
2022-03-02 16:09:55
手动改不了,我填完进项之后,他自己就跳出来了,填写步骤也是根据提示来的
2022-05-09 16:43:54
同学,你好,应该是要交税的,你的报表应该有问题,重新填一下看看
2022-01-19 17:01:57
你好,借营业外支出贷应交税费就可以。
2022-01-10 14:36:26
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