送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-02 12:11

你好
核对下那个不对

追问

2022-03-02 12:14

不是我是说这个上期期未留抵税额,去哪里查呢,

追问

2022-03-02 12:19

因为我不懂,第一次接触

郭老师 解答

2022-03-02 12:20

你好,增值税申报表主表里面有一个上期留底
应该是在二十蓝

郭老师 解答

2022-03-02 12:20

账上的,你得看下你账上是怎么做的,你每个月销项和进项都分别结转到转出未交增值税的话,看转出未交增值税借方余额。

追问

2022-03-02 12:26

不用到电子税局查看,是去账上看就可以是吗

郭老师 解答

2022-03-02 12:27

好对的是的看账上的就可以。

追问

2022-03-02 12:30

那就是好对一般是统计账上做的期末留抵税额,不好或者不准确就以电子税局的为准是吗

郭老师 解答

2022-03-02 12:32

那你需要核对一下哪个是正确的,这个也不一定是你申报的,就肯定没有问题啊。

郭老师 解答

2022-03-02 12:32

万一你的进项少做了呢

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相关问题讨论
你好 核对下那个不对
2022-03-02 12:11:18
你好 1、“上期留抵税额抵减欠税”的数据不是自己手工填写的,是从税局系统核定下载的,会体现在“进项税额转出”→→“上期留抵税额抵减欠税”中; 2、如果您此行有核定下载的数据,直接点击左上角“保存”,会弹出补充发票不相同的提示,您忽略就行。 数据会自动生成到主表和附表二中。如果此行没有数据,需要联系税局核定下哦,不能手工填写,否则保存会提示校验不符的。
2022-08-17 10:43:22
普通发票不能抵扣进项税额
2023-12-28 06:41:19
学员您好,是的,对的,是在附表四里面体现
2023-04-22 20:55:48
主表不需要填写的 附表四填写本期发生额就可以的。
2022-04-18 16:24:42
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