老师我们支付设备款,付了31022元,但发票开了31307,我应该怎么做账?票多了……税额是按票做可是付款银行就不对了?咋处理

激情的电源
于2022-03-02 10:45 发布 821次浏览



- 送心意
笛老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
依照税法规定,合同/发票/现金流需要三流一致,你们合同签订的设备款是多少,供应商就需要开具多少发票给你,你就需要付多少钱
2022-03-02 10:48:31
如果以后会取得发票就先暂估入账,借固定资产贷应付账款~暂估,群以后也不会取得发票那就联建议不用做到外帐里了,没有发票固定资产折旧是不能税前扣除的
2015-10-02 13:50:17
借;预付账款 贷;银行存款
2016-06-20 09:47:09
借:固定资产
增值税-进项
贷:应付账款
2025-01-02 16:23:54
借:固定资产120000,应交税金-应交增值税(进项税额15600)贷:银行存款135600,借:管理费用,贷:累计折旧
2022-01-09 19:31:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


