老师我们支付设备款,付了31022元,但发票开了31307,我应该怎么做账?票多了……税额是按票做可是付款银行就不对了?咋处理

激情的电源
于2022-03-02 10:45 发布 718次浏览



- 送心意
笛老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
依照税法规定,合同/发票/现金流需要三流一致,你们合同签订的设备款是多少,供应商就需要开具多少发票给你,你就需要付多少钱
2022-03-02 10:48:31
先按你们合同先入账借固定资产贷其他应付款就可以。
2019-01-07 14:23:52
借:固定资产300/1.16
应交税费~增值税~进300×16%
贷:长期应付款
分期购买设备是按购买价格计入成本,进项税额实际收到发票时抵扣。
2019-06-03 17:13:08
借;预付账款 贷;银行存款
借;固定资产 贷;应付账款-暂估
2016-06-02 10:34:43
如果以后会取得发票就先暂估入账,借固定资产贷应付账款~暂估,群以后也不会取得发票那就联建议不用做到外帐里了,没有发票固定资产折旧是不能税前扣除的
2015-10-02 13:50:17
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