甲从乙公司买进一批固定资产,未付款,发票到了,一段时间以后,甲公司想换一套先进的设备,于是把这批没有使用过的固定资产卖给了丙公司,协商好之后,丙公司把钱给了乙公司,这个怎么做账?

婷婷
于2019-09-02 13:30 发布 1200次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-02 13:36
你是一般纳税人吗
买来多少钱卖出去多少钱?
相关问题讨论
你是一般纳税人吗
买来多少钱卖出去多少钱?
2019-09-02 13:36:32
借:固定资产
增值税-进项
贷:应付账款
2025-01-02 16:23:54
借固定资产,贷应付账款
就是做这个分录就可以了
2023-06-27 10:28:14
你好; 是的。直接做 借固定资产 ; 进项税贷 银行存款 这样 处理的
2022-04-14 11:01:56
你可以先借做应付账款,然后抵扣时再做账,专票可以直接抵扣设备款,可以借做贷方应付账款,贷方增值税销项税额,然后贷方一般性费用,贷方应付账款-某某设备公司,然后借方贷方一致的金额,借方增值税进项税额,和专票金额,最后借方设备费。
2023-03-21 19:24:58
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