送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-01 16:42

你好
交 ,开票方按开票金额纳税  
收票方不交销项税的  

Dawn. 追问

2022-03-01 16:48

供应商多开的1块钱,我们不是要计入营业外收入吗?所以请问老师需要写应交税费——销项税吗?

玲老师 解答

2022-03-01 16:55

你好 你是收票方不记销项的,

Dawn. 追问

2022-03-01 17:05

老师,那公司收到供应商开来普票2001元比实际付款金额2000多1块钱,请问具体分录怎么写?

玲老师 解答

2022-03-01 17:14

你好 借 库存商品等2001
贷银行 2000
营业外收入 1

Dawn. 追问

2022-03-01 20:03

谢谢老师,棒棒哒!

玲老师 解答

2022-03-01 20:03

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
你好 交 ,开票方按开票金额纳税   收票方不交销项税的  
2022-03-01 16:42:56
你好同学,开票的话就要计入
2022-09-17 19:57:22
明白了,那么我如果想要保证我的利润,有没有别的解决方案?
2023-03-27 10:29:46
你好,同学。 你说的不影响利润下,是不想承担增值税税款? 你是一般纳税人,对方给你开的普票是没有办法抵扣你的销项税额,所以你开了多少票出去就要交多少增值税。 如果你的意思是想在所得税上找补,得看你公司季度所得税纳税所得额。
2022-01-03 18:39:16
没有办法,增值税就是=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,你这个没有进项只能多交税
2020-01-17 12:04:44
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