送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-01 11:33

你好;       那你就做账 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借银行存款贷固定资产清理 ;  应交税费-应交增值税   结转固定资产清理余额到资产处置损益去 ; 你设备和房产都这样来做  分录 金额按实际写; 土地 原来做的无形资产吗   

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你好;       那你就做账 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借银行存款贷固定资产清理 ;  应交税费-应交增值税   结转固定资产清理余额到资产处置损益去 ; 你设备和房产都这样来做  分录 金额按实际写; 土地 原来做的无形资产吗   
2022-03-01 11:33:27
明确你企业“代理”性质,可以挂应收款项(政府),待收回时,冲销应收,差额交税;或者挂开发成本,收到后冲销开发成本,差额交税
2019-07-03 10:30:41
整理费计入相关业务成本,同学 出售按正常的出售价格群认收入处理
2019-07-03 00:04:25
同学你好,把原来房租土地的分录做一下,数字负数。计提的折旧和摊销的费用,属于上年及以前的金额,借,利润分配,负数,贷,累计折旧,负数,累计摊销,负数。属于今年的金额,借,管理费用等科目,贷,累计折旧,负数,累计摊销,负数。
2021-10-07 22:30:57
同学你好 这个预售证也没有吗 没转让吗
2021-11-12 06:19:30
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