老师你好,销售人员提供的普票,发现是春节前两天的 问
能否入账? 日期在春节假期,无对应公务事由,不能直接按差旅费入账,也不能税前扣除。 怎么处理? 让销售人员补填差旅报销单,并提供出差事由、公务证明(如会议通知)。若无法提供,则不能报销。 怎么跟老板娘说? 直接说:这几张票日期在春节,没有公务证明,税务上会被认定为个人消费,不能税前扣除,还可能要补税,有合规风险,要么补全资料,要么不能报销。 答
购销合同的印花税税费种认定没有,2025年的我还未 问
购销合同一般按照季度申报,您目前说的情形判断属于逾期 答
老师,商贸公司,付款比较频繁,金额不是很大,这种不用 问
不用。 商贸小额、频繁零星采购,不用逐笔做付款申请单 简单实操规矩 对公转账、大额货款:必须付款申请 小额零星、长期固定供应商、频繁月结: 按月汇总做一张汇总付款申请即可 银行回单、发票、入库单一一对应附在后面 内账、报销、流水不用每笔单独申请 税务、查账、审计都认可这种做法。 答
现在个税的申报规则 是按申报确认5000元的生计费 问
是的,勾选要扣除费用才能扣除 答
老师,咨询一下往来的问题,比如公司支付了供应商货 问
同学你好,挂预付账款 答


老师好,费用报销时,发票金额和支付金额不一致怎么办?支付139元,发票142元
答: 那你按照支付金额具体费用就可以了。
费用报销发票金额大于实际报销金额,有影响不?
答: 您好,按照实际报销金额入账即可,差额不大的,没有太大影响。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我实际报销的费用和发票贴票金额不一致可以吗?比如:买1袋原料500元。对方觉得量少不给开票。我用别的票来抵,贴票金额508元,实际报销500元,这样可以吗?(发票金额比实际报销金额要大)
答: 您好 正规的是不可以这样 不过如果单位财务制度允许的话 可以 不能让税务知道 按照替票的内容做账务处理





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勿忘我 追问
2022-03-01 11:48
李霞老师 解答
2022-03-01 11:49