送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-27 16:56

您好,可以入账。
借应收账款
贷以前年度损益调整~收入。
应交税费应交增值税。

k1 追问

2022-02-27 17:03

之前做预估收入,现在要怎么做呢

k1 追问

2022-02-27 17:04

就是之前发票开出来30万,做收入35万,现在发现问题,要怎么调

玲老师 解答

2022-02-27 17:05

。就是原来做了无票收入,是这样吗?

玲老师 解答

2022-02-27 17:06

是不是已经按照无票收入申报纳税过了?

玲老师 解答

2022-02-27 17:06

就是35万里的那个,没有开票的五万,是不是已经做无票收入申报了?

k1 追问

2022-02-27 17:08

是小规模的  已经申报了

k1 追问

2022-02-27 17:09

有些收入是没有录的

玲老师 解答

2022-02-27 17:36

申报系统里没有申报,那就把帐上多记的收入红冲。

玲老师 解答

2022-02-27 17:36

。借应收账款负数,贷以前年度损益调整负数,应交税费负数。

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相关问题讨论
您好,可以入账。 借应收账款 贷以前年度损益调整~收入。 应交税费应交增值税。
2022-02-27 16:56:48
你好,可以做账的,用以前年度损益调整
2022-02-27 16:47:11
做到五月可以借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2022-05-06 17:06:00
你好 是没有开发票的吗
2022-02-27 17:00:22
借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
2024-02-13 23:17:49
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