送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-27 13:15

你好,你补做的时候做的是固定资产的吗?

追问

2022-02-27 13:18

是的,估价的时候是6400一台,

郭老师 解答

2022-02-27 13:18

借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
借应收账款3600
贷固定资产清理
应交税费,
然后把固定资产清理余额结转到营业外设置。

郭老师 解答

2022-02-27 13:18

结转到营业外收支,刚才打错了。

追问

2022-02-27 13:20

新的这台重新入账吗

郭老师 解答

2022-02-27 13:20

对的,新的借固定资产
贷,应收账款,
银行存款。

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相关问题讨论
你好,你补做的时候做的是固定资产的吗?
2022-02-27 13:15:37
你好,同学。 建筑行业,是属于某一时段的履约义务的收入确认。 根据不同期间的履约进度确认收入处理。 会涉及专门的科目,工程结算、工程 施工科目。
2022-03-30 18:56:51
你好,你可以看一下这个会计学堂的资料的 ppp项目建设期费用怎么入账-会计学堂 https://www.acc5.com/news-xuexiao/detail_141577.html
2022-02-26 11:01:08
同学你好!从23年年初开始建账,需要录入如下期初数据: 1、各个账户上年末期末余额数; 2、固定资产卡片信息(包括原值、累计折旧、折旧年限等信息) 3、各银行账户上年末期末余额; 4、各供应商、客户等往来单位的上年末期末余额数(启用应收应付管理的话,还需要涉及上年年末的订单、预收预付单等明细数据) 5、会计科目的建立
2023-10-14 00:26:13
您好!因为这个是成本法,基本是平行结转
2022-03-19 19:27:27
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