送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-02-26 14:19

学员你好,计入应付职工薪酬福利费,还得再通过管理费用计提的

学堂666 追问

2022-02-26 14:31

那第一步出纳支付做账怎么做  第二步会计怎么做账
老师能说说嘛

悠然老师01 解答

2022-02-26 14:32

出纳支付
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
月末统一计提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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