董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

我才来在这沙厂工作,他们只给了我应收账款和应付账款,还有就是现金余额。他们原来是记的手工账,我想现在用财务软件做账 应该怎么做呢? 老师,求教啊[流泪]
答: 你好; 其他的余额不给吗?这个公司是 新公司 不
财务软件记账,几期后发现科目入错了,把“其他应付帐款”计入了“应付账款”科目,怎么纠错
答: 你好!你红字冲减,然后按正确的做
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问1. 外账拿回来自己做,建账的时候需要把以前设置的那些明细科目都录上吗?比如应付账款下很多子科目名称2. 因为使用的是不同的财务软件做的,只要把科目名称都对应了,代码不同也没事吧?3. 账务是7月拿回来的,我想从1月开始自己重新做,只要看去年12月的期末余额就可以吗?还是也要结合之前的明细科目,把科目都维护好了再开始建账?
答: 你好1. 是的。 你用你科目余额表涉及 期末数据 的 科目都录入的; 科目明细要库如哈 。 比如应收账款 - 张三; 李四都录入清楚 期初金额 ; 2. 是的; 这个可以 ; 3. 你们年中建账的话; 损益科目录入累计借贷方金额 ; 其他科目 录入 期末数据即可
老师,请问上月做的应收账款凭证,合同签了,发票开了,但这月因为发现有问题,需要冲销,交易作废,应该怎么做冲销的分录才正确,我们用的是集团版的财务软件,不知道在账务处理上有没有区别
我原来是手工记账的,现在用软件记帐。怎么把上年的年末余额结转到今年的年初余额,不会 明细账的年初余额 还有明细帐-应收账款下有几个单要怎么体现
老师,你好,我们老板让我做往来账,应付款统计,从开业到现在的应付款,上次你们介绍了我一款免费软件,柠檬云记账软件,可是,在一般的浏览器里下载了,登录不上,请教一下,能有什么方法,下载好吗?









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陪你考证的初级班主任 追问
2022-02-25 11:51
meizi老师 解答
2022-02-25 11:55