送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-25 11:31

你好,请问你想问的问题具体是?

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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-02-25 11:31:18
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
这个是最正规的做法,不能忽略第三步,否则会形成税“应交税费——未交增值税”与“应交税费——应交增值税(结转未交增值税)“科目的余额
2019-08-08 15:18:25
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