老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


别的公司贴现了现金给我们没有票,款项已经打到我们公司账户,在开了增值税专用发票贴现手续费的票给我们有票,老师这个账务处理怎么做
答: 借库存现金、 财务费用 贷应收票据。
开具增值税专用发票后,客户没有从公账转款到公司账户,付了现金给另外个体户,这样可以吗?开具的增值税专用票的货款能否收现金的?收了现金后要如何做账务处理?
答: 同学你好 很高兴为你解答 开具增值税专用发票后,客户没有从公账转款到公司账户,付了现金给另外个体户,这样可以吗? 【直接反馈是不可以的,除非三方签订协议,属于债务重组】 开具的增值税专用票的货款能否收现金的? 【符合现金管理办法的,金额不大的,可以的,一般是2000元以下】 收了现金后要如何做账务处理? 【借 库存现金 贷 应收账款】
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
甲公司为增值税一股纳税人,本年5月底采取托收承付结算方式向外地乙公司销售A产品一批,货物已发出,开具的增值税专用发票上注明价款300 000元,增值税税额39 000元。以银行存款代垫运费1 090元。已向银行办妥托收手续。托运方将增值税专用发票开具给乙公司,注明运费1 000元,增值税税额90元。甲公司将该发票转交给乙公司。【任务要求】对甲公司上述业务进行账务处理。
答: 您好! 借:应收账款 340090 贷:主营业务收入 300000 应交税费-应交增值税(销项税额) 3900 银行存款 1090









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开放的月饼 追问
2022-02-25 10:03
郭老师 解答
2022-02-25 10:06