100万项目,合同日期:2021年3月--2022年8月, 2021年100万发票已开给对方, 但在2021年只取得10万的成本发票,所以暂估了成本,在2022年取得发票如何做账

韵
于2022-02-24 11:53 发布 596次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
原分录负数红冲暂估的然后再按照发票做蓝字分录
2022-02-24 12:00:22
你好; 这个物质回收是什么情况 ; 具体业务是什么
2022-02-16 12:56:02
你好
借:预付账款
贷:银行存款
借:主营业务成本
贷:预付账款
2019-05-31 11:23:41
借库存商品贷应付帐款
借主营业务成本贷库存商品的吗
2022-03-21 21:35:37
你好 没有成本票,可以做账,但是是不可以税前扣除的。
2020-07-06 16:54:08
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