是小规模普通发票。去年9月份的时候不知道有差额征税这一说,开的发票都是正常纳税总额的3%。到10月份季度报税了,知道了有差额征税,我就把9月份的正常发票红冲了,又开了差额征税发票,金额一样,就是税额不一样,原先的发票联没要回,差额征税的发票联也没给对方,这样税局会罚款吗
禾
于2017-03-16 13:14 发布 1060次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-16 13:16
对方已经入账了?
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对方已经入账了?
2017-03-16 13:16:23

你好!你不是劳务派遣之类的就不要差额征收了
2018-10-29 13:38:04

你好 红冲不能超过原来开的蓝字金额
2019-01-12 10:56:49

在开票系统里,进去开票界面,点红字(有的系统是负数),然后输入发票代码和发票号码。根据提示下一步。
2019-05-05 11:05:56

你好 开负数发票 原来分录不变 金额负数
2019-01-15 17:17:58
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