1、请教老师,我们的企业所得税是总分司与分公司汇 问
你好,所得税税负太低了这个确实是 现在一般是5% 非小微企业=利润*25% 答
老师这个发票是不是3月作废了吗,不能抵扣吗 问
老师这个就是开正数的发票,这个3月可抵扣吗,3.10又开了一红冲发票, 答
老师,你好,合伙模式下,以这样的框架与对方公司协商 问
如果是合伙这些都是拉项目时的约定,只要能拉到项目这些都是第二顺位考虑的,最重要合伙人要考虑资金短缺如何承担,利润如何分配,税费如何承担,责任如何承担 答
你好老师,我们收到的发票要怎么操作,对方红冲不了? 问
您好,是收到哪方面的发票 答
老师,请问前会计上个月做的财务报表,没有把银行存 问
本月直接做一笔调整分录,按期末汇率把 100 美元折算成人民币,补记差额: 借:银行存款 — 美元户 差额 贷:财务费用 — 汇兑损益 本月报表按外币 × 汇率填货币资金,上月已报报表不改。 答

老师,公司是20年10月成立的,从成立到现在没做过报表,现在老板要求做报表,期初数据是0?还是要根据每个月的申报表填写?
答: 你好! 从最开始成立起建账,那就都是0。
老师,我们公司从代账公司把账本收回,2020年1月依据科目余额表建立的账套,但是出具的报表年初数和去年12月代账公司申报的报表期末数对不上,建账时金额录入都是和科目余额表相对应上的,第一个季度报表年初数现在需要去修改重新申报吗?是按照现在建立的账套的年初数填写还是按照去年申报的期末数填写呢?
答: 你是根据代账公司接过来的数据,建账的吗,如果是的话,应该是一致的啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,分公司成立时是独立核算,现在改为非独立核算,我现在做合并报表怎么填呢?因为分公司是有期初数据的,我现在合并报表是合并分公司的期末数?还是填分公司的本期发生数呢?
答: 同学你好 按照合并后的来哦





粤公网安备 44030502000945号


