送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-23 11:45

你好,你这个分录是镜像,是支付的收到的现金借库存现金应该是他是不是还没有写进项转出退回来的现金的。

细腻的草莓 追问

2022-02-23 11:53

这个题目

郭老师 解答

2022-02-23 11:56

分录应该是借库存现金贷,原材料应交税费应交增值税进项转出。

细腻的草莓 追问

2022-02-23 11:58

所以应该是讲课的老师搞错了是吧

郭老师 解答

2022-02-23 11:59

你再继续往下看,只有这一个分录的吗。

细腻的草莓 追问

2022-02-23 12:10

这是分录的,后面就觉得最后一步有问题

郭老师 解答

2022-02-23 12:14

他做了相反的分录,这个银行存款不对,应该是库存现金。

细腻的草莓 追问

2022-02-23 12:22

好的知道了

郭老师 解答

2022-02-23 12:22

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款 是这样做分录
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企业在次月计缴上月的税款的话,应该是:在上月月末将应纳的增值税税款转到“应交税金-未交增值税”的贷方,次月计缴时,借记“应交税金-未交增值税”科目即可 应该是选择D;而应交税金-应交增值税(已交税金)科目反映的是本月预缴本月的税款。
2020-02-05 15:41:33
同学你好 是这样做的
2020-10-14 18:48:05
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
你直接这么做账的话,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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