老师好,上个月进项开少了,交了5000多增值税,我们平 问
您好,这个最好按税负来交好些 答
危险品公司购买了二手车开了专用发票可以抵税吗 问
您好,可以的,可以抵扣的 答
这期的留底税额可以抵减上期的增值税吗(上期的是 问
同学,你好 是可以的 答
老师,注销公司,但有笔欠法人的其他应付款,不转入营 问
可以结转实收资本或者资本公积科目。 答
老师,住宿费专票的进项税可以抵扣哈?高铁票也可以 问
同学,你好 住宿费专票的进项税可以抵扣哈? 差旅费吗?是可以的 高铁票也可以抵扣进项税哈? 差旅费吗?可以的 答


增值税及附加税费申报表 一般纳税人适用,这里面有一个上期留抵税额指的是什么
答: 你好,上一个月的进项大于销项的金额。
老师,一般纳税人本期应缴纳增值税为0,本期又有进项,那本期增值税加计抵减金额怎么处理?可以先使用加计抵减金额,然后在使用增值税进项和上期留抵税额吗
答: 你好,同学,本期加计抵减照常填报在附表四本期发生额中,但本期实际递减额为0,根据销项减去进项减少留抵税额后的值来判断本期实际递减额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
某文化创意企业为增值税一般纳税人,2019年8月经营业务如下:向境内客户提供广告创意策划服务,取得收入不含增值税价款为3000万元当月允许抵扣的进项税额共计100万元。无上期留抵税额。期初“加计递减”余额10万元。要求:计算该纳税人当期应纳增值税税额?
答: 该纳税人当期应纳增值税税额=3000*0.06-100-100*0.1-10=60










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