送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-03-15 16:29

谢谢老师,是这样的,我记账的时候记的借方:管理费用 100,贷方银行存款90,应交税费10.我理解税审把这10元入到管理费用的时候调增了,说明我借方科目挂的不对,我不是说要调整,是想问一下以后做账我借方科目应该挂什么。

笑笑老师 解答

2017-03-15 16:11

您好,把应交税费-个税借方入哪个科目请问是什么意思? 
如果要调增管理费用 
借:应交税费-个税 
以前年度损益调整 
 
借:以前年度损益调整 
贷:应交税费-应交所得税 
 
再把以前年度损益结转入利润分配

笑笑老师 解答

2017-03-15 16:38

您好,这个要记入应付职工薪酬核算的。

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您好,把应交税费-个税借方入哪个科目请问是什么意思? 如果要调增管理费用 借:应交税费-个税 以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 再把以前年度损益结转入利润分配
2017-03-15 16:11:52
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
如果明细没有超标是不需要调整的
2017-04-27 13:51:12
你好不可以的,因为有收入就得有成本,你这个不是虚开吧,没有成本,容易被认为是虚开。
2021-11-08 17:11:15
您好, 这么做是正确的
2022-08-22 14:44:36
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