- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-15 14:25
那如果是余额要减少呢?
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您好!是的。 分录就是这样。
2017-03-15 14:25:08

你好!跨年的话直接用借:应付账款100万 借:以前年度损益调整—100万
2021-05-01 16:43:25

你好,说明是应付未付的款项
2017-04-01 16:21:57

你好,这样做调整分录
借;预付账款,贷;以前年度损益调整——管理费用
2020-07-01 14:57:41

你好,借库存现金 贷预付账款
2022-07-26 14:01:32
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