老师,我们公司提供场地给A公司建了个娱乐项目,我们代收收入,然后分80%给A公司,我们留20%,这种情况我们按多少交增值税?A公司用不用给我们开票?
蓝冰
于2022-02-21 09:55 发布 567次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-21 09:57
你好,如果你是一般纳税人的话,这属于你的场地租赁收入,需要交增值税,自己的房屋营改增之前的税率是5%,营改增之后的9%,这个看对方的要求,对方可以要求你们开发票,他可以抵扣所得税。
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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