送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-02-21 09:45

您好
采用的暂估的方式去估成本,请问分录怎么写的 款项支付了吗

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相关问题讨论
您好 采用的暂估的方式去估成本,请问分录怎么写的 款项支付了吗
2022-02-21 09:45:06
跨年不能作废,只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)
2020-06-02 11:25:30
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-03-24 17:07:58
您好,要的,这个要通过以前年度损益的
2026-02-13 20:25:25
你好,正规的应该是红冲之前的,然后再做发票的,红冲的时候用以前年度损益调整来。
2022-12-16 16:10:23
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