送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-18 12:11

你好 几分的误差 是尾差原因吗  

A海阔天空 追问

2022-02-18 12:11

是哒老师

玲老师 解答

2022-02-18 12:11

收入和税款正确不用更正申报 

A海阔天空 追问

2022-02-18 12:12

好的,谢谢您

A海阔天空 追问

2022-02-18 12:13

已关账两年了,账务也不用调了,对吗

玲老师 解答

2022-02-18 12:15

差一记到营业外收支。要做帐。

A海阔天空 追问

2022-02-18 12:17

好的,那错误科目,进项做成销项借方不用改了吧?

玲老师 解答

2022-02-18 12:17

会计上账务处理有错误的,都需要更正。

玲老师 解答

2022-02-18 12:18

您好,。会计科目要用准确。

A海阔天空 追问

2022-02-18 12:24

处理了,就增值税申报和财务软件不符合了,那应该是如何处理呢?前期报税也不是我做的哦

A海阔天空 追问

2022-02-18 12:25

在哪里更正,关账的呢,凭证也打印出来了.2022年更正吗

玲老师 解答

2022-02-18 12:29

。报表如果申报有错误,需要去。大厅更正申报。

玲老师 解答

2022-02-18 12:29

现在发现了,现在更正就行。

A海阔天空 追问

2022-02-18 12:31

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2022-02-18 12:32

不客气,祝工作学习愉快

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相关问题讨论
你好 几分的误差 是尾差原因吗  
2022-02-18 12:11:13
当进项税额大于销项税额时,差额部分可以留待下期继续抵扣,不做额外账务处理。报税时按实际应纳税额申报即可。
2024-10-21 09:32:16
借未交增值税,贷转出多交增值税。正常填写申报表。
2022-04-15 15:53:08
你好,你们有取得的进项税发票没有认证吗?
2022-04-08 20:06:22
您好,这个是借 应交税费应交增值税 转出未交增值税  贷 应交税费 未交增值税
2023-11-08 12:40:20
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    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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