A项目挂靠在公司做项目,我们公司年底结账开普票680万,留55万做税费,A项目部提供了458万发票,一月对公已打款531.1万,这应该怎么做账啊

轻舞飞扬
于2022-02-18 12:05 发布 526次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-18 12:18
你好; 你先按你的开票 做收入 ; 其他收到的款 对方不扣除管理费吗? 没有开票的部分做无票收入处理
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有影响
建议在今年冲的
2025-03-20 10:23:05
同学你好,你可以新建个一级科目,然后做分录把二级科目转到一级科目,弊端是报表取数有可能取不到新建的一级科目
2024-07-09 19:06:29
您好,首先点击结账——结账——选择已结账月份——点击反结账即可
2024-04-22 10:20:14
你好,在这个月调整
帐上做错了吗?
2024-04-17 18:21:17
查看凭证下边的记账,审核,结账状态
2022-05-29 09:54:43
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