A项目挂靠在公司做项目,我们公司年底结账开普票680万,留55万做税费,A项目部提供了458万发票,一月对公已打款531.1万,这应该怎么做账啊

轻舞飞扬
于2022-02-18 12:05 发布 439次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-18 12:18
你好; 你先按你的开票 做收入 ; 其他收到的款 对方不扣除管理费吗? 没有开票的部分做无票收入处理
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选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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