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gyeommi
于2022-02-18 09:35 发布 672次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-18 09:36
你好,当时的分录是怎么做的?
gyeommi 追问
2022-02-18 09:39
借:管理费用-差旅费 贷:银行存款;借:管理费用-业务招待 贷:库存现金,两个分录的
郭老师 解答
2022-02-18 09:41
借库存现金、银行存款贷,以前年度损益调整。
2022-02-18 09:44
就这样吗?这两个业务原本呢是收到专票的,但是我做了价税合计金额,现在发现,想要做回正确的,是不是可以这样红字冲回,然后再做正确的分录
2022-02-18 09:46
你好,那你直接冲差额就可以的,招待费的抵扣不了,差旅费的借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整。
2022-02-18 09:53
我们是小企业会计准则,是不是可以用利润分配-未分配利润来替代以前年度损益调整
2022-02-18 09:55
可以的,可以这么做的。
2022-02-18 10:01
那招待费那张专票在认证平台怎么操作
2022-02-18 10:03
选择不抵扣勾选的。
平台有一个选项,你选择一下就可以了。
2022-02-18 10:40
好的,那我这样处理的话,就是冲回,会影响上年12月的数据的吗
2022-02-18 10:41
你好影响的汇算清缴需要调增差旅费,多做了那一部分调增的。
2022-02-18 10:45
对12月的报表有影响的吗
2022-02-18 10:46
你好,没有影响到财务报表,去年的不用。
2022-02-18 10:53
好的,只是会影响到汇算清缴是不是?但是差旅费不是应该调减吗?我原本做多了
2022-02-18 10:55
好做多了,应该是增加你的利润调增调减,这里说的是利润,不是说的是费用。
2022-02-18 10:56
哦哦哦,我懂了
不用客气,工作愉快。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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