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微信用户
于2022-02-17 11:50 发布 606次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-02-17 11:52
你好借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目需要从11月份开始补计提折旧
微信用户 追问
2022-02-17 13:21
但是今年我也没有抵扣完老师,所以有的发票没有入账?
邹老师 解答
(是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-02-17 13:23
我的意思是,收到的发票不止我抵扣的,其他没有入账,固定资产值怎么算?是不是需要把全部的发票做进去
你好,需要根据取得的发票补做上述分录才是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2022-02-17 13:21
邹老师 解答
2022-02-17 13:21
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2022-02-17 13:23
邹老师 解答
2022-02-17 13:23