送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-17 11:52

你好
借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
需要从11月份开始补计提折旧 

微信用户 追问

2022-02-17 13:21

但是今年我也没有抵扣完老师,所以有的发票没有入账?

邹老师 解答

2022-02-17 13:21

(是针对这个回复有什么疑问吗)

微信用户 追问

2022-02-17 13:23

我的意思是,收到的发票不止我抵扣的,其他没有入账,固定资产值怎么算?是不是需要把全部的发票做进去

邹老师 解答

2022-02-17 13:23

你好,需要根据取得的发票补做上述分录才是的 

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你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 需要从11月份开始补计提折旧 
2022-02-17 11:52:19
你好,具体的是什么有问题。
2022-01-11 15:11:56
你好,可以抵扣的,意思是往年没做账?
2024-04-09 14:42:59
你好; 发票红冲了没有 ; 发票是否少开   
2023-08-09 10:52:57
你好!是一次税前扣除,账上其实应该正常折旧。
2023-10-26 12:40:42
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