送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-17 11:52

你好
借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
需要从11月份开始补计提折旧 

微信用户 追问

2022-02-17 13:21

但是今年我也没有抵扣完老师,所以有的发票没有入账?

邹老师 解答

2022-02-17 13:21

(是针对这个回复有什么疑问吗)

微信用户 追问

2022-02-17 13:23

我的意思是,收到的发票不止我抵扣的,其他没有入账,固定资产值怎么算?是不是需要把全部的发票做进去

邹老师 解答

2022-02-17 13:23

你好,需要根据取得的发票补做上述分录才是的 

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