送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-16 09:48

你好不需要的这个不是服务的不用填写。

悠悠 追问

2022-02-16 09:58

也就是说我销售收入只填附表1和主表就可以了,抵扣的在附表2会自动带出来就可以了是吗老师,附表三是什么情况了要填咧

郭老师 解答

2022-02-16 10:00

你好,对的是的服务类的需要填写。

悠悠 追问

2022-02-16 10:02

我们这是属于加工修理修配劳务是吗老师,这是不是要申报印花税呀

郭老师 解答

2022-02-16 10:03

你好。对的是的,你们属于劳务的,不属于服务,需要交印花税。

悠悠 追问

2022-02-16 10:04

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-16 10:06

不用客气,工作愉快。

悠悠 追问

2022-02-16 10:17

老师印花税税目是加工承揽合同吗

郭老师 解答

2022-02-16 10:18

你好,你给别人提供的是加工劳务的,是按照这个来申报的,如果你们是销售出去的产品,按照购销合同。

悠悠 追问

2022-02-16 10:20

是电子原件加工

郭老师 解答

2022-02-16 10:22

你好,开的是加工费的,按照加工成来来交印花税可以的。

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
你好,是的,销项发票从开票系统采集 进项发票是通过认证结果读入或者数据录入的
2018-10-21 17:15:29
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
之前认证了吗?在附表二进项转出
2019-04-01 13:39:11
您好,不用导入,申报系统会自动导入认证的进项税额的数字。
2021-04-01 15:37:08
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