送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-02-15 15:36

您好!你们确认1000收入,700成本

布丁 追问

2022-02-15 15:59

就是不知道具体分录怎么写呢

丁小丁老师 解答

2022-02-15 16:18

您好!
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款等

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相关问题讨论
您好!你们确认1000收入,700成本
2022-02-15 15:36:00
你好 ; 比如 确认收入时会计处理  借:银行存款      贷:主营业务收入          应交税费——未交增值税  支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理  借:应交税费——未交增值税      主营业务成本      贷:银行存款  
2022-02-15 16:05:03
同学你好 这个可以申请差额纳税的
2022-05-24 14:43:45
只要开的发票不是差额纳税的就不涉及
2022-05-24 14:39:31
借银行存款22883, 贷主营业务收入22883÷1.05, 应交税费简易计税22883÷1.05×5%, 借主营业务成本22883/1.05 应交税费,简易计税22883÷1.05×5% 贷应付职工薪酬
2024-05-21 09:10:17
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