新建账套,银行存款的余额怎么录入? 问
同学,你好 这个是直接录入期初的 答
老师,有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗 问
同学,你好 你这个如果是课程,可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版 答
请问小规模企业,有销售收入2万,无成本,需要暂估成本 问
您好,这个汇算清缴没有收到发票再调增 答
1、机构地计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出 问
你好,你的会计分录是对的, 答
你好老师们,总公司拨款周转资金,怎么做会计分录吖? 问
你好,按往来挂账即可 答

老师,请问暂估入库,月初冲红,然后月末再暂估入库,月初再充红,可是领用的成本不用冲红,月初冲红的时候,库存不就现实负数了吗?
答: 你好,这个是发票到吗?如果没有到的话,你不用红冲暂估。
借库存商品负数,结转这个成本,借主营业务成本负数,贷库存商品负数(负数),也就是贷库存商品正数啊
答: 你说的借主营业务成本负数,贷库存商品负数(负数)这个分录是贷方负数,那也就是借方正数,意思就是冲减了成本,退回了库存
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
餐饮假入库,是不是借:库存,借:成本负数但是我上个月做的是借:库存,贷:成本,这怎么办啊
答: 您好,餐饮假入库,是借:库存商品,贷:应付账款。如果做的是借:库存,贷:成本,那就红冲那个凭证,再按借:库存商品,贷:应付账款,来处理。





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2022-02-15 15:07
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