公司2月份有2张进货票无销项票,报增值税时附表2的本期认证相符的增值税赚用发票要填写吗?看公司之前的只有进项无销项的时候都没有填写
曹文杰
于2017-03-13 15:14 发布 739次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-13 15:16
还有2月还有5张销售负数的发票
需要在红字专用发表信息表注明的进项税额也要填写吗?
相关问题讨论

有销项时发票认证了,是借应交税费――应交增值税――进项税额,贷应交税费――待认证进项税额
2019-06-17 07:05:50

您好!可以的,先开增值税销项发票后期收到发票再进项认证
2017-05-26 15:21:15

请问填入是不是填附表二的(四其他~本期抵扣进项税明细表)
2017-05-09 15:13:05

只有交纳税款,等下个月认证再抵扣。
2016-03-07 15:36:57

可以的 计入待认证进项税
2019-09-06 15:46:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
曹文杰 追问
2017-03-13 15:19
邹老师 解答
2017-03-13 15:15
邹老师 解答
2017-03-13 15:18
邹老师 解答
2017-03-13 15:19