董老师,可以咨询您个问题吗? 问
同学你好,老师不在线 答
半路接账,这是对方的报表,我如何填期初数 问
同学你好,没理解你的意思, 是要在哪里填写 期初数呢, 25年末的期末数,就是26年初的期初数据 答
老师好,电影院的放映设备,座椅,中央空调,电梯,折旧年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
企业缴纳残保金怎么入账? 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师下午好,工程分包合同需要缴纳印花税吗 问
是的,按建筑工程合同交 答

产线直接人员福利费,比如生活费等是入制造费用还是生产成本一职工薪酬一职工福利费?
答: 你好,计入到制造费用里面。
计提管理费用,2制造费用3,福利费,汇总之后计提一下借贷应付职工薪酬福利费5这样对吗,然后计提工资借管理5贷应付职工薪酬应付工资5然后计提福利费借应付职工薪酬福利5贷应付职工薪酬福5对吗
答: 你好,工资的话也应该是制造费用。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,公司发放给员工团体或某一个员工的福利,都必须通过应付职工薪酬科目来过渡吗借 管理费用/销售费用/制造费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
答: 好,是的,需要这个科目过渡。
老师单位直接购入产品,发放福利,借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,还需要计提吗? 借管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
老师 企业自产农产品用于职工食堂 视同销售 ,会计分录是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:库存商品
发放中秋福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金对于这个分录应付职工薪酬为什么要转入管理费用?









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秋的华丽 追问
2022-02-14 13:51
东老师 解答
2022-02-14 13:52
秋的华丽 追问
2022-02-14 14:40
东老师 解答
2022-02-14 14:42
秋的华丽 追问
2022-02-14 14:46
东老师 解答
2022-02-14 14:46