老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

幼儿园预收幼儿伙食费1000元,当月买菜肉等900元,月底算账实际应收幼儿伙食费950元,还需要退回预收伙食费50元,请问老师这个业务怎么做凭证?
答: 你好,学员 借银行存款1000 贷预收账款
你好,幼儿园的教师预收伙食费调账为应收款怎么出调账证明,会计记账凭证怎么记?
答: 你好同学 这个是 借:预收账款 贷:应收账款 这样记的同学。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,我们是幼儿园,民营非企业。 我们单位装的木门和户窗怎么做凭证呢。
答: 民办非企业,属于民办非营利组织,应适用《民间非营利组织会计制度》计入管理费用





粤公网安备 44030502000945号



冉老师 解答
2022-02-13 09:53
冉老师 解答
2022-02-13 09:53