送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-13 09:34

假设前期有固定资产,也是可以分开入账的对吗?如果建厂房这些现在没有发票怎么办?其他应付款-出钱人需要有正规发票之类吗。若是没有。大金额做现金好像不太合理

—Content。 追问

2017-03-13 09:39

老师,暂估入账怎么做?新手上路。先以手写单据入账吗。厂房建了一两年了。因为前期没有三证合一今年才开始报税,

袁老师 解答

2017-03-13 09:27

借:长期待摊费用,贷:其他应付款--出钱人

袁老师 解答

2017-03-13 09:35

是的,没有发票只能暂估入账,等有发票了调整不一致金额,要有发票的

袁老师 解答

2017-03-13 09:42

借:在建工程,贷:应付账款

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相关问题讨论
借:长期待摊费用,贷:其他应付款--出钱人
2017-03-13 09:27:54
你好 如果是一起修的话 计入在建工程里面去核算
2019-11-26 14:20:23
您好,费用计入固定资产清理科目
2019-07-15 17:33:19
计入“长期待摊费用——租赁费”,再按租赁期进行摊销计入“管理费用——租赁费”和“制造费用——租赁费”
2017-07-31 20:47:48
你好,厂房装修费和厂房的租金可以先计入长期待摊费用,后分期转入制造费用,
2020-06-07 23:17:13
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