上个月公司做了这样一笔账:无票收入借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费 这个月把开的销售发票红冲部分无票收入,借应收账款-医疗保障局贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款贷:应收账款-医疗保障局(意思是上个月没有开票这个月又给他开票了)这样做可以吗?
爱丽泡泡儿
于2022-02-12 00:41 发布 1244次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

不含
2017-03-20 16:45:51

如果你是一般纳税人,结转成本时主营业务成本取得专票部分只结转价。
销售时不管普票和专票都按价税分离后的价格确认。
2017-08-14 07:18:49

你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41

收入记一个总的合计。收入记一个总的合计数
。收入记一个总的合计数就行。
2022-09-05 10:16:37

你好,不对。正确的分录应当是
借;银行存款 ( 2 730 000%2B436 800)*40%
应收账款( 2 730 000%2B436 800)*60%
贷;主营业务收入 2730 000
应交税费—应交增值税(销项税额)436 800
借;主营业务成本 1500*1500
贷;库存商品1500*1500
2020-07-07 21:07:18
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