老师你好,发现去年的一张管理费用进项票没有入账,但是在去年已经抵扣了,现在对方发现发票开错了,应该开给别家的,1月份开了红字发票给我们,现在我要把已抵扣的进项税转出,这个会计分录怎么做?

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于2022-02-11 11:39 发布 931次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,借应交税费应交增值税进项贷应付账款开了红字信息表进项转出借,应付账款贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-02-11 11:42:36
借xx负数 贷xx 负数 进项税额转出
2019-07-24 13:43:47
借成本费用
贷进项税额转出
2020-05-09 11:14:29
您好!你等红字发票到了以后,借其他应付款 贷管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-12-19 14:01:23
同学,
这个做相反的进项税分录即可。
做了进项税额转出,现在又开了负数发票是吧?这个情况 在附表二进项税额转出里面填负数。
2022-06-22 15:14:34
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