送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-11 09:10

你好,也就是你们单位租赁设备给他是不是
单位主营是这个吗?

girasol 追问

2022-02-11 09:12

不是主营

郭老师 解答

2022-02-11 09:12

借银行存款贷其他业务收入应交税费。

girasol 追问

2022-02-11 09:14

麻烦再问一下,但是当月并未开发票,也是这样做账务处理吗

郭老师 解答

2022-02-11 09:15

对的是的是无票收入。

girasol 追问

2022-02-11 09:15

可能会在之后再开发票

girasol 追问

2022-02-11 09:15

那之后再开票时怎么处理呢?

郭老师 解答

2022-02-11 09:15

借应收账款附属贷,其他业务收入负数,应交税费负数,
然后再做发票的,借应收账款贷其他业务收入应交税费。

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相关问题讨论
您好!用收据先入账了。
2017-09-13 15:02:31
你好,这样只能是固定资产报废没有残值处理,
2019-09-19 16:00:54
你好,也就是你们单位租赁设备给他是不是 单位主营是这个吗?
2022-02-11 09:10:59
您好!计入销售费用。贷方计入收入和税费 员工补助计入工资,聚餐的计入福利费
2017-05-12 15:05:47
您好,付款时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款,摊销时,借:管理费用-租赁费等科目,贷:应付账款-暂估款。等来了发票,借:应付账款-暂估款,贷:预付账款。
2018-08-06 17:58:24
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