商贸公司,今年1月份收到一张运输费专用发票。已在2月份进行认证抵扣。现在对方发现发票税率开错了,想要我们退回。第一个问题,请问我这边需要做进项税转出,是在本月做,还是下月属期在做呢。本月已经申报完1月份增值税附加税了。第二个问题,就是退回给对方这张发票,我们需要操作什么呢?是红字我们来做吗

BBkin
于2022-02-10 15:51 发布 627次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-10 15:52
同学你好
这个直接红字冲减
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同学你好
这个直接红字冲减
2022-02-10 15:52:41
你好 ; 你增值税免征了。 那么附加税也不缴纳的
2022-04-08 10:40:55
你们没有增值税不用填写附加税
2022-05-10 14:50:47
是的,农产品部分不需要交,其他的要全部交
2024-01-24 09:50:58
你好,同学
这个没影响的,实际
2024-02-20 17:28:52
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2022-02-10 16:01