老师,12月份的账暂估了成本,因为有很多发票都没开过来,一月份开始陆续开过来了,预计汇算清缴前差不多都能开过来,比如暂估了1万,到现在就收到了3千的发票,还是专票,进项税和账啥的咋处理呢

CHEN
于2022-02-10 15:18 发布 665次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-10 15:19
同学,你好
之前的暂估红字冲销,按照发票重新做账
相关问题讨论
同学,你好
之前的暂估红字冲销,按照发票重新做账
2022-02-10 15:19:12
同学你好
汇算清缴纳税调整项目明细表调增
2023-11-27 11:53:50
你好,如果利润100万以内的税率2.5%,利润100万到300万之间的税率10%。
调增之后有利润的需要交税。
2022-03-15 13:27:07
你好,去年有一张进项发票没有收回,你入账的科目是?
2022-05-31 19:02:55
1.将失控发票做进项税额转出。
2.填写《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A类)。
3.填写《企业所得税年度纳税申报表》(A类)。
4.填写《资产类纳税调整项目填报说明》和《收入类纳税调整项目填报说明》。
2023-09-25 14:39:51
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